Orden de Compra. Nº
4468-217-AG25
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MATERIALES PARA PROGRAMA MEJORANDO NUESTRA COMUNIDAD DESDE EL ARTE Y LA EXPERIENCIA 4468-196-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4468-217-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PROGRAMA MEJORANDO NUESTRA COMUNIDAD DESDE EL ARTE Y LA EXPERIENCIA 4468-196-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T.
69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T.
69.253.200-7
Dirección de Facturación
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
Comuna
Sierra Gorda
Impuesto
562438
Dirección de Envío de la Factura
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carsa Spa
Razón Social
CARSA SPA
R.U.T.
76.763.374-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carsa Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
Paquetes de ojos locos.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
12352310
Siliconas
30
Unidad
Paquetes de silicona en barra de 10 unidades.
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
11151704
Hilo acrílico
25
Unidad
Conos de hilo (verde, rojo, amarillo, azul, blanco, negro y café).
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
31201523
Cinta para de tela
174
Unidad
Rollos de sesgo (brillante, rojo, plateado, dorado, fluorescente).
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.183.200
$ 1.183.200
11161703
Telas de Oxford de algodón
60
Unidad
Mts de pañolenci (20 verde, 20 rojo, 20 azul).
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
53102518
Pasamanerías
800
Unidad
Mts. pasamanería o zigzag (rojo, dorado, plateado).
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
Bolsas de pompón pequeños de diferentes colores.
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
60121902
Fieltro
200
Unidad
Fieltro con estampado navideño.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760.000
$ 760.000
Total Neto
$ 2.960.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 562.438
TOTAL OC
$ 3.522.638
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.255.522-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.012.861-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.