Orden de Compra. Nº4468-233-SE23 "LENTES OFTALMOLÓGICOS MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA FIR2” ID 4468-19-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4468-233-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra LENTES OFTALMOLÓGICOS MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA FIR2” ID 4468-19-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4468-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.72.013 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 1183763,84
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO/FACTURA

Se debe programar con Profesional DIDECO correo azambrano@munisg.cl CEL +56966053059 la logística de los insumos, algunos se llevarán a cabo en localidad de Baquedano, Avenida Salvador Allende #452 o a convenir y otras en localidad Sierra Gorda.

Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@munisg.cl con copía a svaldivia@munisg.cl. Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.

 

Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido.

 

En este caso se solicitará la emisión de facturas o guías de despacho con todo el detalle e itemización de cada artículo a recepcionar.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SaaS SpA
Razón Social SAAS SPA
R.U.T. 77.534.869-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SaaS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121610
Servicios oftalmológicos1GlobalSe solicita el servicio oftalmológico para 30 beneficiarios adultos mayores de la comuna de Sierra Gorda.Servicio de evaluacion, prueba, fabricacion y entrega de lentes para pacientes de Sierra Gorda $ 5.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390.000 $ 5.390.000
Total Neto $ 5.390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 840.336
IVA  19  % $ 1.183.764
TOTAL OC $ 7.414.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.