Orden de Compra. Nº4468-240-AG25 "Adquisicion de materiales de oficina para programas de dideco 4468-224-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4468-240-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de oficina para programas de dideco 4468-224-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-72-039 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 41005,23
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30Unidadresma de oficio  $ 3.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.610 $ 116.610
31201509
Cinta adhesiva de nilon8Unidadcinta de embalaje transparente  $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.272 $ 3.272
44121701
Lápiz pasta4Unidadcaja de 12 lapiceras azules  $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608 $ 4.608
44122001
Archivadores de fichas13Unidadarchivador lomo ancho tamaño oficio  $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.163 $ 20.163
44122011
Carpetas para archivos21Unidadcarpetas plasticas de preferencia azul  $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
44121801
Cinta correctora8UnidadCorrector en cinta  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121708
Marcadores8Unidaddestacadores 2narajo, 2 verde, 2 amarillo, 2 rosados  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.944 $ 3.944
44121705
Portaminas8UnidadLápiz portaminas 0.5  $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.616 $ 13.616
44121705
Portaminas8Unidadrepuesto de mina 0.5  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248
44111509
Portalápiz4Unidadportalapices  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988 $ 2.988
44122104
Clips para papel10Unidadcaja de clips metálicos  $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
31201603
Gomas10UnidadGoma de borrar  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
44121624
Tijeras8UnidadTijeras multiuso  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
55121616
Banderitas autoadhesivas8Unidadnotas autoadhesiva de colores 7.6x7.6 aprox  $ 2.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.736 $ 23.736
Total Neto $ 215.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.005
TOTAL OC $ 256.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.