Orden de Compra. Nº
4468-240-AG25
"
Adquisicion de materiales de oficina para programas de dideco 4468-224-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4468-240-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales de oficina para programas de dideco 4468-224-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T.
69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-72-039 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T.
69.253.200-7
Dirección de Facturación
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO
Comuna
Sierra Gorda
Impuesto
41005,23
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
30
Unidad
resma de oficio
$ 3.887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.610
$ 116.610
31201509
Cinta adhesiva de nilon
8
Unidad
cinta de embalaje transparente
$ 409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.272
$ 3.272
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
caja de 12 lapiceras azules
$ 1.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.608
$ 4.608
44122001
Archivadores de fichas
13
Unidad
archivador lomo ancho tamaño oficio
$ 1.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.163
$ 20.163
44122011
Carpetas para archivos
21
Unidad
carpetas plasticas de preferencia azul
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
44121801
Cinta correctora
8
Unidad
Corrector en cinta
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
44121708
Marcadores
8
Unidad
destacadores 2narajo, 2 verde, 2 amarillo, 2 rosados
$ 493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.944
$ 3.944
44121705
Portaminas
8
Unidad
Lápiz portaminas 0.5
$ 1.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.616
$ 13.616
44121705
Portaminas
8
Unidad
repuesto de mina 0.5
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.248
$ 1.248
44111509
Portalápiz
4
Unidad
portalapices
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.988
$ 2.988
44122104
Clips para papel
10
Unidad
caja de clips metálicos
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
31201603
Gomas
10
Unidad
Goma de borrar
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
44121624
Tijeras
8
Unidad
Tijeras multiuso
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.280
$ 11.280
55121616
Banderitas autoadhesivas
8
Unidad
notas autoadhesiva de colores 7.6x7.6 aprox
$ 2.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.736
$ 23.736
Total Neto
$ 215.817
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.005
TOTAL OC
$ 256.822
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.