Orden de Compra. Nº4468-248-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4468-248-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-39-05-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 19909
Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon11 (1007552 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD 1025552(1007552) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.370 $ 7.370
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1332016 )CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA OFICIO 100 UNIDADES 1358151(1332016) CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA OFICIO 100 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.563 $ 5.563
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios3 (1110323 )PIZARRA BISILQUE BLANCA 100X150 CM UNIDAD 1130323(1110323) PIZARRA BISILQUE BLANCA 100X150 CM UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.987 $ 93.987
Total Neto $ 106.920
Descuento $ 2.138
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.909
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 124.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.