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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4468-6-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS DE EMERGENCIA 4468-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO |
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Comuna |
Sierra Gorda
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Impuesto |
410438 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-01-2026 |
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Proveedor |
COMING |
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Razón Social |
COMING SPA
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R.U.T. |
76.822.114-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 20 | Unidad | POLIETILENO EN ROLLO, DE 4MMM DE ANCHO POR 100 LINEALES | |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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43221721
| Equipo de comunicación de datos de radiofrecuencia | 6 | Unidad | RADIOS PORTÁTILES WALKIE TALKIE, RANGO DE FRECUENCIA MINIMO 2 KM A LA REDONDA | |
$ 39.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.000
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$ 237.000
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 4 | Unidad | LINTERNAS TIPO SURVIVOR | |
$ 49.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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26111702
| Pilas alcalinas | 24 | Unidad | PILAS AA, DEBEN SER ACUERDO A LA LINTERNA | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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Total Neto
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$ 2.160.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 410.438
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$ 2.570.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.