Orden de Compra. Nº4469-1015-SE24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS (MVUS)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-1015-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS (MVUS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-59-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2213 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 770123,2
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Computacionales Global S.A-Suc.
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA
R.U.T. 96.661.420-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Computacionales Global S.A-Suc.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE IMPRESORAS SEGÚN LICITACIÓN 4469-59- LE23, CUOTA 12 DE 24, FACTURA 167380 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE 2024 - TOTAL DE COPIAS DEL MES - 236.730 - SEGÚN DETALLE ENVIADO POR EL PROVEEDORSERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES $ 4.053.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.053.280 $ 4.053.280
Total Neto $ 4.053.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 770.123
TOTAL OC $ 4.823.403


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.