Orden de Compra. Nº4469-1113-SE24 "SC 36650 (DS) SERV. ALIMENTACION 13-12-2024"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-1113-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 36650 (DS) SERV. ALIMENTACION 13-12-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-150-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36650 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 175630,11
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPOMAR LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS CAMPOMAR LIMIT
R.U.T. 76.335.857-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPOMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería100Unidad no definidaSERVICIO DE 100 COFFE BREAK CON FECHA 13-12-2024 Coffee Alternativa 4:Té premium, Café grano, leche, agua mineral, jugos néctar, galletas caseras, brocheta de frutas 1 P/P LUGAR DEPREFERENCIA: SEDE INDEPENDENCIA HORARIO INICIO 11:00 HORARIO TERMINO: 13:00SERVICIO DE 100 COFFE BREAK CON FECHA 13-12-2024 Coffee Alternativa 4:Té premium, Café grano, leche, agua mineral, jugos néctar, galletas caseras, brocheta de frutas 1 P/P LUGAR DEPREFERENCIA: SEDE INDEPENDENCIA HORARIO INICIO 11:00 HORARIO TER $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.200 $ 546.218
90101701
Gestión de cafetería100Unidad no definidaSERVICIO DE 100 COFFE BREAK CON FECHA 13-12-2024 Coffee Alternativa 3 Café o té (taza) sachet con 5 galletas surtidas y triangulo pan miga blanco/integral con pastas de ave y alternativa vegetariana quesillo, palta, palmitos - palta, tomate, lechuga etc. LUGAR DEPREFERENCIA: SEDE INDEPENDENCIA HORARIO INICIO 11:00 HORARIO TERMINO: 13:00 SERVICIO DE 100 COFFE BREAK CON FECHA 13-12-2024 Coffee Alternativa 3 Café o té (taza) sachet con 5 galletas surtidas y triangulo pan miga blanco/integral con pastas de ave y alternativa vegetariana quesillo, palta, palmitos - palta, tomate, lechu $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.200 $ 378.151
Total Neto $ 924.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.099.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.