Orden de Compra. Nº4469-149-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4469-89-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-149-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4469-89-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL. COMPRA 38350-39151
Proveniente de Licitación 4469-89-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra GONZALEZ DE HONTANEDA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA Nº 40 PLAYA ANCHA
Comuna -1
Impuesto 5605
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA Nº 40 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANGELA DEL PILAR ARANCIBIA CANO
R.U.T. 9.688.213-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
GUANTES DE GOMA AMARILLOS VIRUTEX50ParGUANTES DE GOMA AMARILLOS VIRUTEXPAR DE GUANTES DE GOMA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
Total Neto $ 29.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.605
TOTAL OC $ 35.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.