Orden de Compra. Nº4469-1509-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4469-252-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-1509-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4469-252-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-252-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 40 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 143374
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bio Bio Comunicaciones S.A.
Razón Social BIO BIO COMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.516.560-6
Sucursal Bio Bio Comunicaciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio1UnidadPUBLICIDAD EN RADIO DE 5 FRASES DIARIAS: DESDE EL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2011, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO. LOS PROVEEDORES DEBERAN CERTIFICAR SU NIVEL DE AUDIENCIA SEGUN ENCUESTA IPSOS CHILE, PRIMER SEMESTRE 2009  $ 754.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.600 $ 754.600
Total Neto $ 754.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.374
TOTAL OC $ 897.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.