Orden de Compra. Nº4469-166-SE26 "SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LV"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-166-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 629 Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2231 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 3260193,28
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISL SPA
Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE SPA
R.U.T. 85.928.600-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Programas de contabilidad1UnidadREQUERIMIENTOS Y MEJORAS DE SISTEMAS AREAS VAF CONTABILIDAD NUEVO MODULO FONDOS POR RENDIR PRESUPUESTARIO. AUTOTORIZADO EL 13/11/2025 POR SRA. ANGELA FERNANDEZ- FACTURA 14372 FECHA DE EMISION 26 DE MARZO DE 2026SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MANAGEMENT 2000 $ 7.182.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.182.818 $ 7.182.818
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Programas de contabilidad1UnidadREQUERIMIENTOS Y MEJORAS DE SISTEMAS AREAS VAF RRHH INTEGRACION PYR CON PLATAFORMA IMED. AUTOTORIZADO EL 13/11/2025 POR SRA. ANGELA FERNANDEZ- FACTURA 14397 FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DE 2026SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MANAGEMENT 2000 $ 2.660.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660.279 $ 2.660.279
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Programas de contabilidad1UnidadREQUERIMIENTOS Y MEJORAS DE SISTEMAS AREAS VAF RRHH INTEGRACION PYR CON PLATAFORMA IMEDIPASS. AUTOTORIZADO EL 13/11/2025 POR SRA. ANGELA FERNANDEZ- FACTURA 14397 FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DE 2026SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MANAGEMENT 2000 $ 1.995.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.209 $ 1.995.209
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Programas de contabilidad1UnidadREQUERIMIENTOS Y MEJORAS DE SISTEMAS AREAS VAF CONTABILIDAD NUEVO DESARROLLO SOLICITUD DE PRESUPUESTO. AUTOTORIZADO EL 13/11/2025 POR SRA. ANGELA FERNANDEZ- FACTURA 14372 FECHA DE EMISION 26 DE MARZO DE 2026SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MANAGEMENT 2000 $ 5.320.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320.606 $ 5.320.606
Total Neto $ 17.158.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.260.193
TOTAL OC $ 20.419.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.