Orden de Compra. Nº4469-227-SE24 "SC 33674 (CPV) ARTICULOS DE OFICINA EN MARCO DEL PROYECTO 21991 VINCULACIÓN CON EL MEDIO DESDE LIC.PUB. 4469-22-L124"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-227-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 33674 (CPV) ARTICULOS DE OFICINA EN MARCO DEL PROYECTO 21991 VINCULACIÓN CON EL MEDIO DESDE LIC.PUB. 4469-22-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-22-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33674 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 14907,4
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas10UnidadREGLA METALICA 20 CMSREGLA METALICA 20 CMS $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460 $ 3.460
53121701
Porta documentos500UnidadPORTA CREDENCIAL DE 10X19 CM CON CORDON NEGROPORTA CREDENCIAL CORDON NEGRO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 78.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.907
TOTAL OC $ 93.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.