Orden de Compra. Nº4469-54-SE25 "SC 36905 (DS) SERVICIO DE ALIMENTACION 07-03-2025"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-54-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 36905 (DS) SERVICIO DE ALIMENTACION 07-03-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-150-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36905 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 35038,242
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPOMAR LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS CAMPOMAR LIMIT
R.U.T. 76.335.857-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPOMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería30Unidad no definidaSERVICIO DE 30 Coffe CON FECHA 07-03-2025 Alternativa 5: Té premium, café grano, leche, jugo néctar, sándwich miga variedad, mini pasteles, galletas premium 1 P/P HORARIO INICIO 12:40 HORARIO TERMINO 13:00 LUGAR DE PREFERENCIA : Auditorio de la Facultad de ciencias SERVICIO DE 30 Coffe CON FECHA 07-03-2025 Alternativa 5: Té premium, café grano, leche, jugo néctar, sándwich miga variedad, mini pasteles, galletas premium 1 P/P HORARIO INICIO 12:40 HORARIO TERMINO 13:00 LUGAR DE PREFERENCIA : Auditorio de la $ 6.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.410 $ 184.412
Total Neto $ 184.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.038
TOTAL OC $ 219.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.