Orden de Compra. Nº4469-582-SE24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CCM "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-582-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CCM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-59-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2231 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 726699,27
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Computacionales Global S.A-Suc.
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA
R.U.T. 96.661.420-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Computacionales Global S.A-Suc.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE IMPRESORAS SEGUN LICITACION 4469-59- LE23, CUOTA 10 DE 24, FACTURA 165542 EMITIDA EL 29 DE AGOSTO 2024 - TOTAL DE COPIAS DEL MES - 215.953 - SEGUN DETALLE ENVIADO POR EL PROVEEDOR.SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES $ 3.824.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824.733 $ 3.824.733
Total Neto $ 3.824.733
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 726.699
TOTAL OC $ 4.551.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.