Orden de Compra. Nº4469-590-AG24 "SC 35226-SC 35228-SC 35232 (PFA) SERVICIO ALIMENTACIÓN ILLAPEL / SSR / 4469-162-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-590-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 35226-SC 35228-SC 35232 (PFA) SERVICIO ALIMENTACIÓN ILLAPEL / SSR / 4469-162-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35226-35228-35232 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 186806,727
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLUB ARABE
Razón Social GASTRONOMIA MARIA ISABEL HERNANDEZ LEYTON E.I.R.L.
R.U.T. 76.085.934-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLUB ARABE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería45Unidad no definidaSERV.DE COFFE BREAK-AM-PM PARA 45 PERSONAS PARA EL DÍA 05/09/2024 EN SALÓN DELEGACIÓN PRESENCIAL DE OVALLE (SOCOS 154,OVALLE) TE,CAFÉ,1 VASO DE JUGO NATURAL, 2 TAPADITOS / (SC 35228)SERV.DE COFFE BREAK-AM-PM PARA 45 PERSONAS PARA EL DÍA 05/09/2024 EN SALÓN DELEGACIÓN PRESENCIAL DE OVALLE (SOCOS 154,OVALLE) TE,CAFÉ,1 VASO DE JUGO NATURAL, 2 TAPADITOS / (SC 35228) $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.535 $ 302.522
90101701
Gestión de cafetería45Unidad no definidaSERV.DE ALMUERZO PARA 45 PERSONAS PARA EL DÍA 05/09/2024 EN EN ARRAUCO 255, OVALLE. ENTRADA: ENSLADAS DE VERDURAS MAS 1 PROTEINA,CAZUELA DE AVE. PLATO DE FONDO: CARNE ASADA CON PURE.POSTRE: MUSS DE FRUTA.1 LATA DE BEBIDA / (SC 35232)SERV.DE ALMUERZO PARA 45 PERSONAS PARA EL DÍA 05/09/2024 EN EN ARRAUCO 255, OVALLE. ENTRADA: ENSLADAS DE VERDURAS MAS 1 PROTEINA,CAZUELA DE AVE. PLATO DE FONDO: CARNE ASADA CON PURE.POSTRE: MUSS DE FRUTA.1 LATA DE BEBIDA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.135 $ 378.151
90101701
Gestión de cafetería45UnidadSERV.DE DESAYUNO PARA 45 PERSONAS PARA EL DÍA 05/09/2024 EN ARRAUCO 255, OVALLE.TE,CAFÉ,1 COPA DE JUGO NATURAL, 1 QUEQUE, 1 SANDWICH JAMON QUESO / (SC 35226)SERV.DE DESAYUNO PARA 45 PERSONAS PARA EL DÍA 05/09/2024 EN ARRAUCO 255, OVALLE.TE,CAFÉ,1 COPA DE JUGO NATURAL, 1 QUEQUE, 1 SANDWICH JAMON QUESO / (SC 35226) $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.535 $ 302.521
Total Neto $ 983.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.807
TOTAL OC $ 1.170.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.085.934-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.385.091-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.