|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4469-648-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4469-28-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4469-28-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
|
|
R.U.T. |
70.754.700-6 |
|
Dirección de Facturación |
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
1265,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-05-2014 |
|
|
|
Proveedor |
PERNOVAL S A |
|
Razón Social |
PERNOVAL S A
|
|
R.U.T. |
96.539.970-4 |
|
Sucursal |
PERNOVAL S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111902
| Limas | 1 | Unidad | LIMA PLANA 10" DE LARGO. BUENA CALIDAD | LIMA C/MANGO PLANA PARAL 10" CORTE #01 GRUESO ERIZO |
$ 2.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.650
|
$ 2.650
|
27111902
| Limas | 1 | Unidad | LIMA REDONDA DE 8". BUENA CALIDAD | LIMA C/MANGO REDONDA 08" CORTE #01 GRUESO ERIZO |
$ 1.814,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.814
|
$ 1.814
|
31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | 1/2 LITRO ADHESIVO TIPO NEOPREN O SIMILAR, BUENA CALIDAD | ADHESIVO CONTA AGOREX 60 1/16 GL.TARRO #84615 HENK |
$ 2.196,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.196
|
$ 2.196
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.660
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.265
|
|
$ 7.925
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.