Orden de Compra. Nº4469-72-SE23 "SC 31603 -31602 (CPV) MATERIALES E INSUMOS OFICINA PROYECTO UPA 2295 VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y CIENCIAS N ATURALES Y EXACTAS OC CHC PROVENIENTE LIC.PUB.READ. 4469-1-R123"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-72-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 31603 -31602 (CPV) MATERIALES E INSUMOS OFICINA PROYECTO UPA 2295 VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y CIENCIAS N ATURALES Y EXACTAS OC CHC PROVENIENTE LIC.PUB.READ. 4469-1-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-1-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31603-31602 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 97702,18
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SGC
Razón Social INVERSIONES SGC SPA
R.U.T. 77.609.853-1
Sucursal SGC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras150UnidadBLOCK PREPICADO T/CARTA PROARTE 7MM 80 HJS O EQUIVALENTEBLOCK PREPICADO PROARTE CARTA 80 HOJAS 7MM $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.150 $ 255.150
14111530
Notas de papel autoadhesivo150UnidadNOTA ADH. 76X76 MM KORES COLOR SURTIDO O EQUIVALENTENOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM 150 HOJAS NEON MIX $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadNOTAS ADHESIVAS 76X76 MM 400HJ 7 COLORES NEON SC 31602NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM 400 HOJAS NEON MIX. $ 2.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.132 $ 9.132
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA CORTA PLASTICA NEGRA PARA 25 HOJAS SC 31602CORCHETERA CORTA PLÁSTICA NEGRAP/20 HOJAS LAVORO $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices8UnidadPACK 4 SHARPIE PUNTA FINA NEGRO SC 31602SHARPIE PAQUETE 4 UNIDADES PUNTA FINA NEGRO $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.320
44122104
Clips para papel10UnidadCLIPS PLASTIFICADOS 50MM COLORES SURTIDOS 50 UNID. SC 31602 CLIPS PLÁSTIFICADOS 50MM COLORES SURTIDOS. $ 3.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.070 $ 33.070
Total Neto $ 514.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.702
TOTAL OC $ 611.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.