Orden de Compra. Nº4473-100-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-16-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-100-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-16-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-16-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 33200,6
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2CajaPASTA PARA SOLDAR.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETA BAJO CONSUMO LUZ CLARA DE 120 WATTS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
15121520
Lubricantes de uso general1UnidadLIQUIDO DE FRENOS, ENVASE DE 5 LITROS.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria5UnidadDISCO CORTE METAL 7".  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27111713
Llaves Stilson1UnidadLLAVE STILSON 3".  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
27112807
Cuñas4UnidadCUÑAS DE ACERO.   $ 11.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.440 $ 46.440
31161609
Tornillo de fiador1UnidadTORNILLO MECANICO.  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31201601
Adhesivos químicos1LitroPEGAMENTO SIMILAR AGOREX.  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
25174004
Refrigerante de motor25LitroREFRIGERANTE RADIADOR.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
23171509
Soldadura2Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60123601
Pegamento de purpurina3FrascoPEGAMENTO PARA PVC, SIMILAR VINILIT.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 174.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.201
TOTAL OC $ 207.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.