Orden de Compra. Nº4473-12-SE23 "MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES "
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-12-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-39-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 168844,64
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller Mecanico
Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ
R.U.T. 13.370.692-5
Sucursal Taller Mecanico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCONFORME A LOS ANTECEDENTES INDICADOS EN PEDIDO N°50 CONFORME AL CONTRATO DE SUMINSITRO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON CRISTIAN CÓRDOVA AL F. 75-2576348CONFORME A COTIZACIÓN N°001776 $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCONFORME A LOS ANTECEDENTES INDICADOS EN PEDIDO N°50 CONFORME AL CONTRATO DE SUMINSITRO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON CRISTIAN CÓRDOVA AL F. 75-2576348CONFORME A COTIZACION N°001778 $ 118.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.655 $ 118.655
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCONFORME A LOS ANTECEDENTES INDICADOS EN PEDIDO N°50 CONFORME AL CONTRATO DE SUMINSITRO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON CRISTIAN CÓRDOVA AL F. 75-2576348CONFORME A COTIZACIÓN N°001773 $ 490.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.337 $ 490.337
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCONFORME A LOS ANTECEDENTES INDICADOS EN PEDIDO N°50 CONFORME AL CONTRATO DE SUMINSITRO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON CRISTIAN CÓRDOVA AL F. 75-2576348CONFORME A COTIZACIÓN N°001781 $ 216.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.639 $ 216.639
Total Neto $ 888.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.845
TOTAL OC $ 1.057.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.