Orden de Compra. Nº4473-129-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4473-25-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-129-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4473-25-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SR PROVEDOR PARA DETALLES DEL DISEÑO CONTACTAR CON SOLANGE DIAZ AL FONO 09-2193727
Proveniente de Licitación 4473-25-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna -1
Impuesto 22435,2
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIGITART S A
R.U.T. 99.571.610-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros40UnidadLetrerosseñaletica en cintra de 3 mm, segun anexo $ 2.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.080 $ 118.080
Total Neto $ 118.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.435
TOTAL OC $ 140.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.