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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4473-162-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-114-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
407143,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
María Consuelo |
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Razón Social |
Prunus Paisajismo E.I.R.L
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R.U.T. |
76.219.145-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
María Consuelo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121608
| Bolsas para compras | 1 | Global | COMPRA DE PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO, SE SOLITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL POR LÍNEA CON IMAGEN CONFORME A PEDIDO DE MATERIALES N°161 Y TTR PARA SER SOMETIDOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN. | COMPRA DE PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO, SE SOLITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL POR LÍNEA CON IMAGEN CONFORME A PEDIDO DE MATERIALES N°161 Y TTR PARA SER SOMETIDOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN. |
$ 2.142.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.142.860
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$ 2.142.860
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Total Neto
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$ 2.142.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 407.143
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$ 2.550.003
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.