Orden de Compra. Nº4473-184-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-19-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-184-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-19-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 94061,1739
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hortisur
Razón Social ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA
R.U.T. 78.993.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hortisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1UnidadSEGUN DESCRIPCION EN PEDIDO N°203, SE SOLICITA ADJUNTAR UN ANEXO POR LINEA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS APROBADAS POR DECRETO EXENTO N°203.SEGUN DESCRIPCION EN PEDIDO N°203 $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
11121610
Maderas duras1UnidadSEGUN DESCRIPCION EN PEDIDO N°204, SE SOLICITA ADJUNTAR UN ANEXO POR LINEA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS APROBADAS POR DECRETO EXENTO N°960.SEGUN DESCRIPCION EN PEDIDO N°204 $ 394.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.218 $ 394.218
Total Neto $ 495.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.061
TOTAL OC $ 589.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.