Orden de Compra. Nº4473-248-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-204-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-248-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-204-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
Comuna Romeral
Impuesto 176402,08
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc16UnidadPLANCHA DE ZIN PV4, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR PLANCHA DE ZIN PV4, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR $ 36.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.472 $ 577.472
71121704
Servicios de recuperación de despojos de fierro en el campo petrolífero5UnidadPILAR DE FIERRO 50X50X2MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTRPILAR DE FIERRO 50X50X2MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR $ 17.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.390 $ 87.390
31161609
Tornillo de fiador300UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE 1´´10MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTRTORNILLO AUTOPERFORANTE 1´´10MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
40161806
Malla de filtro7UnidadMALLA ACMA, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTRMALLA ACMA, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.935 $ 102.935
30101504
Ángulos de acero15TiraANGULO 30 X 30 X 2 MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTRANGULO 30 X 30 X 2 MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.495 $ 75.495
26121630
Accesorios de cable150Metro LinealCABLE, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650
24102203
Equipo o herramientas de sellado de sacos1UnidadMALETIN DE HERRAMIENTAS, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
Total Neto $ 928.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.402
TOTAL OC $ 1.104.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.