Orden de Compra. Nº
4473-248-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-204-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4473-248-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-204-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T.
69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T.
69.100.200-4
Dirección de Facturación
PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
Comuna
Romeral
Impuesto
176402,08
Dirección de Envío de la Factura
PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
16
Unidad
PLANCHA DE ZIN PV4, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
PLANCHA DE ZIN PV4, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
$ 36.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 577.472
$ 577.472
71121704
Servicios de recuperación de despojos de fierro en el campo petrolífero
5
Unidad
PILAR DE FIERRO 50X50X2MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
PILAR DE FIERRO 50X50X2MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
$ 17.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.390
$ 87.390
31161609
Tornillo de fiador
300
Unidad
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1´´10MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1´´10MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
40161806
Malla de filtro
7
Unidad
MALLA ACMA, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
MALLA ACMA, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
$ 14.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.935
$ 102.935
30101504
Ángulos de acero
15
Tira
ANGULO 30 X 30 X 2 MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
ANGULO 30 X 30 X 2 MM, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
$ 5.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.495
$ 75.495
26121630
Accesorios de cable
150
Metro Lineal
CABLE, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.650
$ 37.650
24102203
Equipo o herramientas de sellado de sacos
1
Unidad
MALETIN DE HERRAMIENTAS, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°258 Y TTR
$ 39.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.990
$ 39.990
Total Neto
$ 928.432
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.402
TOTAL OC
$ 1.104.834
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.