Orden de Compra. Nº4473-25-CA07 "SALA CUNA ESTADO PAGO Nº 4"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-25-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2007
Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA ESTADO PAGO Nº 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA. PRYECTO "SALA CUNA ROMERAL"
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Contra Entrega
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna -1
Impuesto 1203461,71
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social 7sur Arquitectura y Construcción limitada
R.U.T. 76.139.660-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Construcción de edificios1UnidadConstrucción de edificiosESTADO DE PAGO Nº 4 PROYECTO " SALA CUNA ROMERAL" $ 6.334.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.334.009 $ 6.334.009
Total Neto $ 6.334.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.203.462
TOTAL OC $ 7.537.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.