Orden de Compra. Nº4473-31-SE21 "ÁRIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-31-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ÁRIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 229520
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS RODRIGO GUTIERREZ LEYTON
Razón Social LUIS RODRIGO GUTIERREZ LEYTON
R.U.T. 7.002.542-6
Sucursal LUIS RODRIGO GUTIERREZ LEYTON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1Unidad no definidaÁRIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL CONFOME A LOS ANEXOS ADJUNTOS CONFORME A PEDIDO N°46 Y N°49 48 M3 GRAVILLA 8 M3 ARENA GRUESA 32 M3 GRAVA DE 1 1/2 16 M3 BOLONES 60 M3 MAICILLOÁRIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL CONFOME A LOS ANEXOS ADJUNTOS CONFORME A PEDIDO N°46 Y N°49 48 M3 GRAVILLA 8 M3 ARENA GRUESA 32 M3 GRAVA DE 1 1/2 16 M3 BOLONES 60 M3 MAICILLO $ 1.208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.000 $ 1.208.000
Total Neto $ 1.208.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.520
TOTAL OC $ 1.437.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.