Orden de Compra. Nº4473-315-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-120-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-315-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-120-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-120-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 21970,08
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS TILOS LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS TILOS LTDA
R.U.T. 86.356.900-1
Sucursal SOC COMERCIAL LOS TILOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA Y RODILLOS SEGUN ANEXO ADJUNTO.  $ 115.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.632 $ 115.632
Total Neto $ 115.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.970
TOTAL OC $ 137.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.