Orden de Compra. Nº4473-327-SE18 "ADQUISICIÓN DE 04 KIT BÁSICOS CABAÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-327-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 04 KIT BÁSICOS CABAÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 1527983,19333
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casas los robles e.i.r.l.
Razón Social CLAUDIA MARGARITA NEIRA LOPEZ, CASAS LOS ROBLES EM
R.U.T. 76.087.547-3
Sucursal casas los robles e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201603
Cabañas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 04 KIT BÁSICOS CABAÑAS MAS ADICIONALES Y FLETES PARA 04 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR SINIESTRO CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON DIDECO AL F. 75-2577413 O CON SUSANA GUZMÁN AL F. 75-2576347ADQUISICIÓN DE 04 KIT BÁSICOS CABAÑAS MAS ADICIONALES Y FLETES PARA 04 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR SINIESTRO CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON DIDECO AL F. 75-2577413 O CON SUSANA GUZMÁN AL F. 75-2576347 $ 8.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.042.017 $ 8.042.017
Total Neto $ 8.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.527.983
TOTAL OC $ 9.570.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.