Orden de Compra. Nº4473-4257-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-110-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-4257-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-110-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 66156,1
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA LA CASA SPA
Razón Social AGENCIA LA CASA SPA
R.U.T. 77.014.076-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA LA CASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales educativos de publicidad y marketing de marca19UnidadGALVANOS DE MADERA CON PLACA METALIZA SEGUN TTR ADJUNTO.GALVANOS DE MADERA CON PLACA METALIZA SEGUN TTR ADJUNTO. $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.410 $ 140.410
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca19UnidadCUADRO ENTREVIDRIOS CON IMPRESION FOTOGRAFICA SEGUN TTR ADJUNTO.CUADRO ENTREVIDRIOS CON IMPRESION FOTOGRAFICA SEGUN TTR ADJUNTO. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.810 $ 189.810
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca3UnidadPLACA METALICA PARA GALVANOS SEGUN TTTR ADJUNTO.PLACA METALICA PARA GALVANOS SEGUN TTTR ADJUNTO. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
Total Neto $ 348.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.156
TOTAL OC $ 414.346


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.519.546-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.