Orden de Compra. Nº4473-4649-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-483-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-4649-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-483-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
Comuna Romeral
Impuesto 605568
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STI
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STI SPA
R.U.T. 77.735.633-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros200UnidadGORRO TIPO PESCADOR BEIGE O NEGRO CON LOGO MUNICIPAL, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR GORRO TIPO PESCADOR BEIGE O NEGRO CON LOGO MUNICIPAL, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000
91111703
Vestuario60UnidadPOLERA MANGA CORTA CON LOGOS ESTAMAPADOS EN DTF, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR POLERA MANGA CORTA CON LOGOS ESTAMAPADOS EN DTF, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1UnidadLIENZO HOJETILLO 6X3 METROS, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR LIENZO HOJETILLO 6X3 METROS, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR $ 194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca20UnidadPALOMAS PUBLICITARIAS 2*1 FESTIVAL, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTRPALOMAS PUBLICITARIAS 2*1 FESTIVAL, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1000UnidadABANICO CON LOGO MUNICIPAL, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR ABANICO CON LOGO MUNICIPAL, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°639 Y TTR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca4UnidadLIENZO 1.6*3 METROS CON HOJATILLO  $ 51.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.200 $ 207.200
Total Neto $ 3.187.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 605.568
TOTAL OC $ 3.792.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.