Orden de Compra. Nº4473-511-CA06 "COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-511-CA06
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2006
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N° 11082
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 , Romeral, Romeral, Reg
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 15 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ramón Arturo Vásquez Núñez
R.U.T. 4.991.084-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadDieselPETROLEO DIESEL $ 461.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.296 $ 461.296
15101506
Gasolina1UnidadGasolinaGASOLINA 93 OCTANOS $ 82.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.052 $ 82.052
15101506
Gasolina1UnidadGasolinaGASOLINA 95 OCTANOS $ 498.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.715 $ 498.715
Total Neto $ 1.042.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 1.042.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.