Orden de Compra. Nº4473-60-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-38-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-60-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-38-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
Comuna Romeral
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEPTIMA PRODUCCIONES SPA
Razón Social SEPTIMA PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.532.777-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEPTIMA PRODUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadSERVICIO ARRIENDO DE PANTALLA 4X2 METROS P3 ACTIVIDADES VERANIEGAS Y ENCUENTRO, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°61 Y TTR ADJUNTO. SE SOLICITA ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL Y FOTOGRAFIA DE RESPALDO PARA SER SOMETIDOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN.SERVICIO ARRIENDO DE PANTALLA 4X2 METROS P3 ACTIVIDADES VERANIEGAS Y ENCUENTRO, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°61 Y TTR ADJUNTO. SE SOLICITA ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL Y FOTOGRAFIA DE RESPALDO PARA SER SOMETIDOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.