Orden de Compra. Nº4473-63-SE25 "SERVICIO ARRIENDO DE CARPA SEMANA QUEÑINA "
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-63-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE CARPA SEMANA QUEÑINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Heidi Valeria
Razón Social HEIDI VALERIA GONZÁLEZ LÓPEZ
R.U.T. 13.783.913-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Heidi Valeria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101704
Carpas1Unidad no definidaSERVICIO ARRIENDO DE CARPA EN MARCO ACTIVIDAD SEMANA QUEÑINA POR LOS DIAS 21 Y 22 HASTA CULMINAR ACTIVIDAD, SE REQUEIRE REALIZAR TRATO DIRECTO POR SER PROVEEDOR LOCAL Y POSEER SELLO MUJER EN MERCADO PÚBLICO CONFORME A OFICIO ORDINARIO N°08 Y PEDIDO DE MATERIALES N°82.SERVICIO ARRIENDO DE CARPA EN MARCO ACTIVIDAD SEMANA QUEÑINA POR LOS DIAS 21 Y 22 HASTA CULMINAR ACTIVIDAD, SE REQUEIRE REALIZAR TRATO DIRECTO POR SER PROVEEDOR LOCAL Y POSEER SELLO MUJER EN MERCADO PÚBLICO CONFORME A OFICIO ORDINARIO N°08 Y PEDIDO D $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.