Orden de Compra. Nº4473-696-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-118-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-696-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-118-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-118-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 39689,1
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor club de tenis curicò
Razón Social SIGAL ANDREA GONZALEZ CUBILLOS
R.U.T. 13.351.795-2
Sucursal club de tenis curicò
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151804
Semillas o almácigos de clavo de olor1BolsaCLAVOS DE OLOR, BOLSA DE 30 GRAMOS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
50171550
Especias o extractos2BolsaCANELA, BOSA DE 30 GRAMOS C/U  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas250UnidadEMPANADAS DE PINO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
50193002
Bebidas Infantiles25UnidadBEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS,SIMILAR A COCA COLA-FANTA Y SPRITE  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250
50202203
Vino4UnidadGARRAFAS DE VINO TINTO  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
52121602
Servilletas8UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSAS TIPO CAMISETA DE 30X50CM  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
48101903
Vasos de servicio200UnidadVASOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50101634
Fruta fresca30UnidadNARANJAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Total Neto $ 208.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.689
TOTAL OC $ 248.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.