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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4473-723-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto 1213 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1213 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
942017 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1213 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Enzo Marquez C |
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Razón Social |
ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO
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R.U.T. |
14.500.264-8 |
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Sucursal |
Enzo Marquez C |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(83)
; SERVICIO POR $ 100(9)
; SERVICIO POR $ 1000(7)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
; SERVICIO POR $ 100.000(4 |
$ 4.957.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.957.983
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$ 4.957.983
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Total Neto
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$ 4.957.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 942.017
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.