Orden de Compra. Nº4473-795-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-152-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-795-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-152-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-152-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 1796,45
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
R.U.T. 77.748.100-2
Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 4"  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.455 $ 9.455
Total Neto $ 9.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.796
TOTAL OC $ 11.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.