Orden de Compra. Nº4473-84-SE19 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MUESTRA COSTUMBRI"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-84-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MUESTRA COSTUMBRI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 77117,64726
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA ESPAÑA
Razón Social EDGARDO ALBERTO FIERRO POBLETE
R.U.T. 11.110.607-K
Sucursal PANADERIA ESPAÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MUESTRA COSTUMBRISTA SEMANA QUEÑINA CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON TURISMO AL F. 75-2577408ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MUESTRA COSTUMBRISTA SEMANA QUEÑINA CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON TURISMO AL F. 75-2577408 $ 405.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.882 $ 405.882
Total Neto $ 405.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.118
TOTAL OC $ 483.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.