Orden de Compra. Nº4474-1045-SE20 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-1045-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-21-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 449045,04183
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEFEMAT
Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
R.U.T. 10.568.142-9
Sucursal CEFEMAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas1Unidad no definida01 CARRETILLA 90 LITROS 53 PLANCHAS DE ZINC V 2.50 X 030 15 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3.66 X 030 09 ROLLOS DE MALLA 1.50 X 25 MTS 04 MALLAS 1.20MTS X 25 MTS. 280 POLIN 3-4 04 ROLLOS DE MALLA HEXAGONAL (POLLERA) 1.50 X50ML 100 PLANSA 3/4 X 100 ML 100 PLANSA 1X100ML 01 ROLLO DE ALAMBRE PUA 275 ML 280 MANGUERA JARDÍN 1/2 20 MALLA RACHEL-NEGRA 04 TERCIADO RANURADO 9 MM 10 TIRAS DE PVC 32 MM 15 TAPAS DE PINO 1X4X3.20 MTS. 02 ROLLOS MALLA 1.80X25 MTS. 01 TAMBOR PLÁSTICO 200 LTS. 01 ROLLO PLANSA 1/2X100MT C/GOTERO 01 FILTRO MALLA 1 1/2 04 GRAPAS 1X12 90 FRASCOS 500 CC 71 BANDEJAS ALMACIGUERA 50 ORIF. 24 TIRAS PVC 25 MM. (6 MTS C/U)  $ 2.363.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.363.395 $ 2.363.395
Total Neto $ 2.363.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.045
TOTAL OC $ 2.812.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.