|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4474-123-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ROPA DE TRABAJO PRO EMPLEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4474-12-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
|
|
R.U.T. |
69.160.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Nahuelbuta 109 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
|
|
R.U.T. |
69.160.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Nahuelbuta 109 |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
51903,3697 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta 109 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercializadora y distribuidora monica espinoza m |
|
Razón Social |
MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
15.880.475-1 |
|
Sucursal |
comercializadora y distribuidora monica espinoza m |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 1 | Unidad no definida | 12 MASCARILLAS
12 PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NARANJO
01 POLERA TALLA 58
01 DELANTAL TALLA 42
03 DELANTALES TALLA 44
01 DELANTAL TALLA 46
01 DELANTAL TALLA 48
01 DELANTAL TALLA 50
03 DELANTAL TALLA 52
01 DELANTAL TALLA 54
01 DELANTAL TALLA 58
COTIZACION N° 424
| |
$ 273.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 273.176
|
$ 273.176
|
|
|
Total Neto
|
$ 273.176
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.903
|
|
$ 325.079
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.