Orden de Compra. Nº4474-129-SE16 "MATERIALES PRO EMPLEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-129-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PRO EMPLEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-21-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 52830,203
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112111
Alicates de lagartos1Unidad no definidaAdquisición de materiales de ferretería Programa Pro Empleo Cotización n° 38983. - 06 DISCO DESBASTE 4 1/2 - 05 ALICATE - 01 MANGUERA 1/2X20 METROS - 05 UÑETA CHICA - 06 TUBOS DE PVC 20 MM - 05 DIABLITO 18 - 04 CODO PRES C/HI 20X1/2 - 06 CODO PRES D20X90° - 06 HUINCHA DE MEDIR 7.5 METROS - 04 LLAVE JARDIN DE 1,2 TIPO MARIPOSA HE-HE - 05 TALADROS MECHA ELECT. TRUPER 1 - 01 ESMALTE SINT PROF BLANCO - 06 MANGO LIMPIA VIDRIO - 01 HUINCHA 5 METROS - 06 ARNES DE SEGUIRDAD PARACAIDISTA 3 ARGOLLAS - 60 CUERDA NAUTICA 10 MM - 20 CUERDA NAUTICA 8 MM - 03 GANCHOS TRUPER C/SEGURO 3/4 - 03 ESLABON RAPIDO 1/2 - 03 ESLABON RAPIDO 5 /16   $ 278.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.054 $ 278.054
Total Neto $ 278.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.830
TOTAL OC $ 330.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.