|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4474-144-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-02-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4474-75-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
|
|
R.U.T. |
69.160.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Nahuelbuta 109 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
|
|
R.U.T. |
69.160.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Nahuelbuta 109 |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
6594,1172 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta 109 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ricardo Sperberg |
|
Razón Social |
RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS
|
|
R.U.T. |
6.713.327-7 |
|
Sucursal |
Ricardo Sperberg |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112814
| Brocas de destornillador | 1 | Unidad no definida | - 01 Serrucho= $7.650
- 01 Tijera de cortar lata= $8750
- 01 Maceta de 8 a 10 libras= $ 8350
- 01 Marco de sierra= $ 3950
- 06 Destornillador 3 cruz 3 paleta= $ 10.800
- 02 Hojas de Sierra= $ 1800 | |
$ 34.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.706
|
$ 34.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.594
|
|
$ 41.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.