Orden de Compra. Nº4474-149-SE18 "INSUMOS ALIMENTICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-149-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 49281,84869
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
R.U.T. 76.402.954-2
Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1Unidad no definida- 10 BETELLAS DE ACEITE LITRO - 10 KILOS DE HARINA - 01 KILO DE SAL - 10 UNIDADES DE PAN DE CANAPE - 05 PECHUGAS DE POLLO - 05 BANDEJAS DE HUEVO - 06 KILOS DE MAYONESA - 02 TARROS DE PALMITOS - 02 TARROS DE CHOCLOS - 02 QUESO DE CREMA - 01 LEVADURA - 02 BOLSAS DE IMPERIAL - 02 TARROS DE CAFE - 500 PLATOS DE TORTA - 500 VASOS PLASTICOS - 500 TENEDORES PLASTICOS - 100 BANDEJAS DE CARTÓN CUADRADRAS CON FLONDAS - 02 CAJAS DE TE - 01 CAJA DE TE DE HIERBAS 100 BOLSITAS - 06 KILOS DE AZUCAR - 250 VASOS PLUMAVIT - 250 CUCHARAS PLASTICAS - 05 KILOS DE CEBOLLA - 05 KILOS DE TOMATES - 05 PAQUETES DE CILANTRO - 10 MORRONES   $ 259.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.378 $ 259.378
Total Neto $ 259.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.282
TOTAL OC $ 308.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.