Orden de Compra. Nº4474-156-SE17 "MASCARILLA Y GUANTES DE LATEX"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-156-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MASCARILLA Y GUANTES DE LATEX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 3232,39495
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora y distribuidora monica espinoza m
Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ
R.U.T. 15.880.475-1
Sucursal comercializadora y distribuidora monica espinoza m
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección1Unidad no definida- 15 MASCARILLAS - 15 PARES DE GUANTES DE LATEX COTIZACION N° 472  $ 17.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.013 $ 17.013
Total Neto $ 17.013
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.232
TOTAL OC $ 20.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.