Orden de Compra. Nº4474-237-SE17 "INSUMOS ALIMENTICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-237-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 4387,56284
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO
Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO
R.U.T. 14.073.367-9
Sucursal RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definida- 01 TARRO DE CAFE GRANDE - 01 KILO DE AZUCAR - 01 ENDULZANTE GRANDE - 01 CAJAS DE TE 100 BOLSITAS - 15 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS  $ 23.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.092 $ 23.092
Total Neto $ 23.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.388
TOTAL OC $ 27.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.