Orden de Compra. Nº4474-282-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4474-79-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-282-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4474-79-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-79-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 220704
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristina pereira
Razón Social CRISTINA ELISA PEREIRA COLLAO
R.U.T. 11.803.407-4
Sucursal cristina pereira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento120UnidadMETROS CUBICOS DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" COMO MAXIMO, PUESTO EN CONTULMO.  $ 9.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.600 $ 1.161.600
Total Neto $ 1.161.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.704
TOTAL OC $ 1.382.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.