Orden de Compra. Nº4474-282-SE16 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-282-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 6605,29395
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definida- 01 ROLLO ALAMBRE PUAS IMPORT - 01 SERRUCHO PODAR - 01 CANDADO GRANDE - 01 SACO CEMENTO COTIZACION N° 40940  $ 34.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.765 $ 34.765
Total Neto $ 34.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.605
TOTAL OC $ 41.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.