Orden de Compra. Nº4474-326-SE12 "Materiales de Ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-326-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-53-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 39949,4969
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Sperberg
Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS
R.U.T. 6.713.327-7
Sucursal Ricardo Sperberg
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidabrocha  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
30111601
Cemento10Unidad no definidaBolsa de cemento  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaPintura  $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas de 4".  $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
27112103
Abrazaderas10Unidad no definidaAbrazaderas  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
24112404
Caja1Unidad no definidaCaja derivación estanka 180 x 180 pvc con conos.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
31211904
Brochas2Unidad no definidabrochas de 4"  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaGrata copa trenzada 75 mm.  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaLitros de diluyente  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCHAPA SOBRE PUESTA POLI  $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE   $ 8.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
26111716
Batería de oxido de mercurio1Unidad no definidaBateria  $ 71.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.975 $ 71.975
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad no definidachascon   $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941
26121635
Rollos de cable18Unidad no definidaMetros de cable concentrico 2 x 4 mm.  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.402 $ 12.402
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHuincha Aisladora.  $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817 $ 817
Total Neto $ 210.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.949
TOTAL OC $ 250.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.