Orden de Compra. Nº
4474-326-SE12
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Materiales de Ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4474-326-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4474-53-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T.
69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T.
69.160.600-7
Dirección de Facturación
Nahuelbuta 109
Comuna
Contulmo
Impuesto
39949,4969
Dirección de Envío de la Factura
Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ricardo Sperberg
Razón Social
RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS
R.U.T.
6.713.327-7
Sucursal
Ricardo Sperberg
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
brocha
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
30111601
Cemento
10
Unidad no definida
Bolsa de cemento
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.610
$ 33.610
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
Pintura
$ 24.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.286
$ 24.286
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brochas de 4".
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.460
$ 2.460
27112103
Abrazaderas
10
Unidad no definida
Abrazaderas
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
24112404
Caja
1
Unidad no definida
Caja derivación estanka 180 x 180 pvc con conos.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
brochas de 4"
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
Grata copa trenzada 75 mm.
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.134
$ 6.134
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad no definida
Litros de diluyente
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
CHAPA SOBRE PUESTA POLI
$ 12.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.126
$ 25.126
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
ESMALTE
$ 8.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.394
26111716
Batería de oxido de mercurio
1
Unidad no definida
Bateria
$ 71.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.975
$ 71.975
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad no definida
chascon
$ 7.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.941
$ 7.941
26121635
Rollos de cable
18
Unidad no definida
Metros de cable concentrico 2 x 4 mm.
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.402
$ 12.402
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
Huincha Aisladora.
$ 817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 817
$ 817
Total Neto
$ 210.261
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.949
TOTAL OC
$ 250.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.