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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4474-361-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PMU MULTICANCHA VILLA RIVAS, CONVENIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA RIVAS DE CONTULMO.- |
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Proveniente de Licitación
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4474-2-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Nahuelbuta 109 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
36794,564 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta 109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ricardo Sergio Sperberg
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R.U.T. |
6.713.327-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 50 | Unidad | Polietileno | polietileno uv.2 temporada |
$ 799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.950
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$ 39.925
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46181503
| Trajes de trabajo protectores | 10 | Unidad | Trajes de trabajo protectores | TRAJES DE AGUA |
$ 6.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.100
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$ 62.100
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21101513
| Discos | 19 | Unidad | Discos | DISCO DE CORTE |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.950
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$ 19.950
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad | Guantes protectores | GUANTES |
$ 882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.820
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$ 8.820
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23171509
| Soldadura | 20 | Unidad | Soldadura | SOLDADURA DE 3/32 |
$ 1.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.500
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$ 39.500
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | Brocas | BROCAS |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.870
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$ 4.870
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Unidad | Latas de pintura o barniz | GALONES DE ZICOCRILL |
$ 9.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.490
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$ 18.491
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Total Neto
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$ 193.656
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.795
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$ 230.451
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.