Orden de Compra. Nº4474-361-SE08 "MATERIALES PMU MULTICANCHA VILLA RIVAS, CONVENIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-361-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PMU MULTICANCHA VILLA RIVAS, CONVENIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA RIVAS DE CONTULMO.-
Proveniente de Licitación 4474-2-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna -1
Impuesto 36794,564
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ricardo Sergio Sperberg
R.U.T. 6.713.327-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno50UnidadPolietilenopolietileno uv.2 temporada $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.925
46181503
Trajes de trabajo protectores10UnidadTrajes de trabajo protectoresTRAJES DE AGUA $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100
21101513
Discos19UnidadDiscosDISCO DE CORTE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
46181504
Guantes protectores10UnidadGuantes protectoresGUANTES $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
23171509
Soldadura20UnidadSoldaduraSOLDADURA DE 3/32 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
27112801
Brocas10UnidadBrocasBROCAS $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadLatas de pintura o barnizGALONES DE ZICOCRILL $ 9.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.491
Total Neto $ 193.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.795
TOTAL OC $ 230.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.