Orden de Compra. Nº4474-367-SE22 "INSUMOS DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-367-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 87981,17637
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO
Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO
R.U.T. 14.073.367-9
Sucursal RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca1Unidad no definida25 KG DE CARNE 30 KG DE HARINA 04 LEVADURA 04 CAFÉ 04 TÉ DE 100 UNIDADES 15 KG DE AZUCAR 10 LTS DE ACEITE 15 BEBIDAS 04 QUESO MANTECOSO 08 YERBAS 1/2 KG 05 KG DE MIEL 04 BANDEJAS DE HUEVOS 06 BOLSAS DE HUESILLOS25 KG DE CARNE 30 KG DE HARINA 04 LEVADURA 04 CAFÉ 04 TÉ DE 100 UNIDADES 15 KG DE AZUCAR 10 LTS DE ACEITE 15 BEBIDAS 04 QUESO MANTECOSO 08 YERBAS 1/2 KG 05 KG DE MIEL 04 BANDEJAS DE HUEVOS 06 BOLSAS DE HUESILLOS $ 463.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.059 $ 463.059
Total Neto $ 463.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.981
TOTAL OC $ 551.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.