Orden de Compra. Nº4474-4-SE19 "INSUMOS DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-4-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 11701,76465
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
R.U.T. 76.402.954-2
Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaSEGÚN COTIZACION 12 GALLETAS SURTIDAS 08 JUGOS 1.5 LTS 04 AGUA MINERAL 05 PIÑAS 03 KG DE FRUTILLAS 03 KG DE NARANJA 01 KG DE UVA 03 KG DE PLATANO 02 KG DE KIWI 01 PQTE PALOS DE BROCHETA 03 KUCHEN 06 PQTE DE SERVILLETASSEGÚN COTIZACION 12 GALLETAS SURTIDAS 08 JUGOS 1.5 LTS 04 AGUA MINERAL 05 PIÑAS 03 KG DE FRUTILLAS 03 KG DE NARANJA 01 KG DE UVA 03 KG DE PLATANO 02 KG DE KIWI 01 PQTE PALOS DE BROCHETA 03 KUCHEN 06 PQTE DE SERVILLETAS $ 61.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.588 $ 61.588
Total Neto $ 61.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.702
TOTAL OC $ 73.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.