Orden de Compra. Nº4474-413-SE16 "INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-413-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACION SE ELIMINA ESTA ORDEN Y ES REEMPLAZADA POR LA ORDEN N° 4474-438-SE16
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 8352,97475
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada1Unidad no definida- 06 PISTOLA P/ RIEGO UYUSTOOLS RDJ09W UN - 03 CONECTOR RAPIDO 1/2 IMPACTO K412-K312 - 01 MANGUERA BICOLOR 1/2" METROS VERDE BLANCO - 09 PITILLA CORDEL 54-1 OVILLOS 100 GRAMOS - 10 SACO 60X90 ROJO PAPERO - 07 BANDEJA P/CULTIVO 406 CAV. UNID - 30 MANGUERA BICOLOR 1/2" METRO COTIZACIÓN N° 42342  $ 43.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.963 $ 43.963
Total Neto $ 43.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.353
TOTAL OC $ 52.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.