Orden de Compra. Nº4474-427-SE21 "INSUMOS DE ALIMANTACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-427-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMANTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-24-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-427 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 14653,9495
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO
Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO
R.U.T. 14.073.367-9
Sucursal RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1Unidad no definida01 QUESO ENTERO 02 MORRONES 01 JUGOS DE 1.5 LITROS. 03 PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDES 02 KUCHEN 01 CAJA DE TÉ 01 TARRO DE CAFÉ 01 MILO BOLSA 02 KILOS DE AZÚCAR 02 PECHUGA 01 MAYONESA 09 GALLETAS SURTIDAS. 50 CUCHARAS PLÁSTICAS. 50 VASOS DE PLUMAVIT. 500 GRS. LOMITO CAISLER. 01 QUESO ENTERO 02 MORRONES 01 JUGOS DE 1.5 LITROS. 03 PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDES 02 KUCHEN 01 CAJA DE TÉ 01 TARRO DE CAFÉ 01 MILO BOLSA 02 KILOS DE AZÚCAR 02 PECHUGA 01 MAYONESA 09 GALLETAS SURTIDAS. 50 CUCHARAS PLÁSTICAS. 50 $ 77.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.126 $ 77.126
Total Neto $ 77.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.654
TOTAL OC $ 91.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.